企業(yè)所得稅季報錯誤怎么辦
人非圣賢孰能無過,所以在我們工作期間總會出現(xiàn)一些錯誤,重要的是我們要解決這些錯誤,對于企業(yè)所得稅季報錯誤怎么辦的問題,是一位會計小伙伴向小編提出來的,在這里我就為大家回答回一下這個問題,大家可以看一下下面的文章內(nèi)容,希望能夠?qū)δ銈冇兴鶐椭?/p>
處理辦法1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的.可以重新申報;
2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報.
一、企業(yè)所得稅年度申報錯誤,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報.依據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知,納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報.
二、修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報須知:
納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報有誤,需要修改申報時,需持下列資料到稅務(wù)征收大廳辦理相關(guān)手續(xù):
(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的復(fù)印件(一份);
(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件(兩份);
(3)修改納稅申報的情況說明.
情況說明的內(nèi)容包括:修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等.
以上全文內(nèi)容就是對于企業(yè)所得稅季報錯誤怎么辦這個問題的解釋,大家看完之后是不是對于這個問題已經(jīng)沒有疑惑了呢,如果還有什么疑惑可以咨詢我們的在線會計老師,會計也是需要我們?nèi)ド罹恳恍﹩栴}的,小編也為大家整理了一份稅務(wù)申報實操資料包,快來領(lǐng)取操作起來吧。