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稅負(fù)率公式

稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:3%,而對(duì)一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%或9%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。
一、稅負(fù)率計(jì)算公式
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%。
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。
主營(yíng)務(wù)利潤(rùn)稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營(yíng)務(wù)利潤(rùn))×100%。
印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計(jì)稅收入)×100%。

二、具體計(jì)算
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。
注:1 對(duì)實(shí)行`免抵退`的生產(chǎn)企而言。應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額。
2 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬`轉(zhuǎn)出未交增值稅`累計(jì)數(shù)+`出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額`累計(jì)數(shù)。

三、稅負(fù)率是分類的,如增值稅稅負(fù)率為
實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。
四、所得稅稅負(fù)率為
實(shí)際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%。

五、影響因素
1.銷售價(jià)格降低,你可以比較一段時(shí)期內(nèi)的銷售價(jià)格走勢(shì),并說明為什么銷售價(jià)格會(huì)降低的原因。比如季節(jié)性、供大于求、商競(jìng)爭(zhēng)激烈等等。
2.進(jìn)貨價(jià)格上漲,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)增加,這樣,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額也就少了,稅負(fù)率就降低了。
3.一個(gè)時(shí)期內(nèi)的進(jìn)貨多,銷售少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多,銷項(xiàng)稅少,也會(huì)降低這個(gè)時(shí)期的稅負(fù)率。
對(duì)增值稅一般納稅人進(jìn)行納稅評(píng)估,稅負(fù)率是重要的評(píng)價(jià)指標(biāo),稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人都需要分析企的稅負(fù)率是否合理。實(shí)行金稅工程以后,稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取行平均數(shù)據(jù)比較容易,但如何把握不同企之間的個(gè)體差異難度比較大。
以上是小編為您整理的關(guān)于 稅負(fù)率公式的內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。

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