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什么是內(nèi)部審計(jì),內(nèi)審主要審什么?

如今,審計(jì)的重要性日益受到企經(jīng)營者和管理人員的重視。因此,對(duì)于設(shè)立了專門審計(jì)部門的企來說,其都會(huì)在經(jīng)營期間適時(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)展。那么, 什么是內(nèi)部審計(jì),內(nèi)審主要審什么?
一般來說,所謂“內(nèi)部審計(jì)”,通常是指由部門、單位內(nèi)部專職人員進(jìn)行的審計(jì),目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。它既可用于對(duì)內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià),又可用于對(duì)會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)、合法、完整,對(duì)資產(chǎn)的安全、完整,對(duì)企自身經(jīng)營績、經(jīng)營合規(guī)性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。因此,內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包含:

1、財(cái)務(wù)審計(jì)
財(cái)務(wù)審計(jì)主要是對(duì)企資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)企會(huì)計(jì)報(bào)表所反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià),以揭露和反映企資產(chǎn)、負(fù)債、盈虧的真實(shí)情況,查處企財(cái)務(wù)收支中各種違法違規(guī)問題,便于企經(jīng)營者真實(shí)了解企財(cái)務(wù)狀況。

2、經(jīng)營審計(jì)
即對(duì)單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程的合理性和生產(chǎn)力諸要素的發(fā)利用情況及其經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審查。主要審查事項(xiàng)為:(1)物資供應(yīng)審查;(2)生產(chǎn)組織審查;(3)技術(shù)工藝審查;(4)資源利用審查;(5)成本審查;(6)存貨資金審查;(7)產(chǎn)品銷售審查。
3、管理審計(jì)
管理審計(jì)是指對(duì)管理制度和管理工作所進(jìn)行的審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容主要有:(1)審查企的管理職能;(2)審查企各管理職能部門的工作。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是企通過對(duì)潛在意外或損失的識(shí)別、衡量和分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的控制,用最經(jīng)濟(jì)、合理的方法處理企風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大的安全保障的過程。其審計(jì)工作內(nèi)容為:(1)監(jiān)督和評(píng)價(jià)企管理風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的有效性;(2)評(píng)價(jià)與企相關(guān)的管理、經(jīng)營和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
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