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增值稅如何進行上申報

增值稅上申報流程
增值稅一般納稅人納稅申報的流程有四個步驟,分別是認證、抄稅、申報、清卡。
認證:
(1)前臺認證或是辦稅服務(wù)廳的自助終端機。
(2)通過上認證系統(tǒng)進行手工認證。
(3)納稅信用等級被評為A、B、C、M級的增值稅一般納稅人可以通過增值稅發(fā)票查詢平臺(也叫勾選平臺)進行認證。
抄稅:
(1)在正常的情況下,當月首次登陸票軟件,系統(tǒng)會自動上報匯總,提示“抄稅成功”。
(2)也可手工操作抄報。

申報:
(1)銷項發(fā)票采集。
(2)進項發(fā)票采集。
(3)一鍵生成報表。
報表填寫的時候需要核實銷項與進項的數(shù)額是否正確。
(4)清繳稅款。
清卡:
(1)申報和清繳稅款完成后打票軟件,系統(tǒng)可進行一窗式比對完成自動清卡(反寫)工作,提示“設(shè)備已完成清卡操作”。
(2)也可手工操作抄報。

什么是增值稅票系統(tǒng)?
增值稅發(fā)票系統(tǒng)運用先進的安全密碼算法以及加解密技術(shù)和電子黑匣子存儲技術(shù),提供完善的增值稅發(fā)票系統(tǒng)的解決方案。
需要去跟國稅購買,還要購買專用的打印機。
增值稅發(fā)票的會計分錄
增值稅一般納稅人:
收到普通發(fā)票:
借:原材料/庫存商品等科目
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等科目

收到專用發(fā)票:
借:原材料/庫存商品等科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等科目
非增值稅一般納稅人,不管是收到增值稅普通發(fā)票還是專用發(fā)票:
借:原材料/庫存商品等科目
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等科目
以上是小編為您整理的關(guān)于 增值稅如何進行上申報的內(nèi)容,希望對您有所幫助。

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