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應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄怎么寫

應(yīng)付賬款是會(huì)計(jì)科目的一種,用以核算企因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。對(duì)于應(yīng)付賬款,應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?
應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄
1、如果所購(gòu)物資和購(gòu)貨發(fā)票同時(shí)到達(dá),材料已經(jīng)入庫(kù)款項(xiàng),但是尚還沒有支付時(shí):
借:材料采購(gòu)或原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

2、如果所購(gòu)入材料、商品等已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等有關(guān)憑證還沒有收到,貨款也還沒有支付,應(yīng)在月末暫估入賬:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3、下月初,做相反的分錄,原賬沖回:
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料
4、如果企接受供應(yīng)單位提供勞務(wù)而發(fā)生的應(yīng)付未付款項(xiàng),根據(jù)供應(yīng)單位的發(fā)票賬單:
借:生產(chǎn)成本(管理費(fèi)用)
貸:應(yīng)付賬款
為了準(zhǔn)確地反映和監(jiān)督企應(yīng)付賬款的發(fā)生及償還情況,應(yīng)設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目。該科目的貸方登記企購(gòu)買材料、物資及接受勞務(wù)供應(yīng)的應(yīng)付但尚未付的款項(xiàng);借方登記償還的應(yīng)付賬款、以商匯票抵付的應(yīng)付賬款;期末貸方余額表示尚未支付的應(yīng)付款項(xiàng)。該科目應(yīng)按照供應(yīng)單位設(shè)置明細(xì)賬,以進(jìn)行明細(xì)分類核算。

暫估應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄
1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款
2、拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)

3、再根據(jù)發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
以上是小編為您整理的關(guān)于 應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄怎么寫的內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。

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