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財務報銷流程

財務報銷流程:
1、報銷人申請報銷,填制費用報銷單。2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。3、財務主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復核并履行付款。
一、報銷費用的填制要求
1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
2、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
4、采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。
6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

二、報銷單據(jù)的審核
1、費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。
2、財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。
3、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。

三、費用的給付
1、報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2、單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。
3、單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。
4、各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

四、費用報銷單據(jù)的保管
1、費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
2、所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。
以上是小編為您整理的關于 財務報銷流程的內(nèi)容,希望對您有所幫助。

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