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應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額怎么處理

應(yīng)交稅款減免稅款里有余額怎么辦?

不需要怎么弄,有余額也是常的,不需要處理,不是余額為0就一定確,不是0就一定錯(cuò)誤的

因有減免稅款,不用交稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額怎么辦?

是不是直接減免稅?如果是的話一般不轉(zhuǎn)入未交增值稅,而是直接做下面分錄

借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額)

貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入

當(dāng)然,也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,同時(shí)做上面分錄,再然后未交增值稅和應(yīng)交增值稅(減免稅額)對(duì)沖.

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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