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企業(yè)所得稅季報申報錯誤如何處理

企業(yè)所得稅季報填錯了怎么辦

在申報截止日前可以聯(lián)系專管員撤銷申報,或者有些地方自己網(wǎng)上也可以撤銷,然后重新申報。

增值稅一般納稅人在納稅申報時,必須同時附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運輸發(fā)票)抵扣明細表》等三個附表。

如果已經(jīng)申報,還未扣款。那就到辦稅服務(wù)廳更正申報。企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,比對季度預(yù)繳的稅額,多退少補。

按季度預(yù)交稅款,年底是算總的匯繳清算;申報若沒有成功,未提交退出即可。

企業(yè)所得稅季報預(yù)繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有:

1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的??梢灾匦律陥?

2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

通過上文的講解,相信小伙伴們都已經(jīng)知道了納稅申報出錯該怎么更正,具體的更正方法已經(jīng)在文中為大家講解了。有關(guān)企業(yè)所得稅季報申報錯誤如何處理的解答就到這里。對文章感興趣的小伙伴,可以關(guān)注我們的網(wǎng),每天更新大量的會計專業(yè)知識!

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