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以前年度申報表填錯了怎么辦

以前年度申報表填錯了怎么處理

一、網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù)。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。

企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務機關(guān)允許2-3次修改。操作步驟是:

1、申請撤銷申報;

2、重新申報。

企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內(nèi)容較多。

二、在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應補退金額:

1、是應補退金額為正,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;

2、是應補退金額為負,即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關(guān)申請辦理退抵稅流程;

3、是應補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。

增值稅申報表如何更正

在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。

若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。

申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應補退金額。

通過上文的講解,相信大家都知道以前年度申報表填錯了怎么辦,文中也將不同時間的處理方式為大家講解了。那么對于上文的內(nèi)容,還有不理解的地方,可以點擊文中的小卡片,領(lǐng)取關(guān)于納稅申報的相關(guān)內(nèi)容進行學習,而且還是免費,趕快來領(lǐng)取吧!

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