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增值稅當(dāng)月之間有差額怎么調(diào)整做賬

增值稅當(dāng)月之間有差額怎么調(diào)賬

一般納稅人按照簡易計稅方法的差額征稅會計處理。企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記"應(yīng)交稅費——未交增值稅"科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記"主營業(yè)務(wù)成本"等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付賬款"等科目。

未付增值稅的會計處理

未繳增值稅明細科目用于計算月末從“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)出的未繳增值稅。同時,月末從“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)出的多繳增值稅也入賬。

兩種方式:1、這是因為交稅軟件自動四舍五入的緣故,下月調(diào)整就是。

2、單獨做一張沖銷的憑證計提的增值稅與實際繳納的增值稅,如果相差不大(如相差了一分錢),會計上可以計入“營業(yè)外收入”或“營業(yè)外支出”。

差異稅增值稅如何入賬

1.當(dāng)成本和費用發(fā)生時,以應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額為基礎(chǔ),作如下分錄:

借:主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程建設(shè)等科目。

貸:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款等科目。

2.根據(jù)允許的稅款扣除額,輸入以下內(nèi)容:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵扣)。

或應(yīng)付稅款-簡單應(yīng)稅賬戶。

如果你是小規(guī)模納稅人,你應(yīng)該借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅賬戶。

貸:主營業(yè)務(wù)成本、存貨、建筑等科目。

差異增值稅入賬分兩種情況,第一個是成本和費用發(fā)生后,應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額為基礎(chǔ),借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記應(yīng)付賬款的科目,第二個是根據(jù)允許的稅款扣除額,借記應(yīng)交稅費,貸記主營業(yè)務(wù)成本的科目,看完增值稅當(dāng)月之間有差額怎么調(diào)整做賬后,對分錄的了解可以從上面的窗口資料包里獲取!

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