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企業(yè)所得稅年度申報錯誤了該怎么處理

企業(yè)所得稅年報錯誤怎么辦

企業(yè)所得稅年度申報錯誤,需要再重新申報。

根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》:

第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。

第十一條納稅人在納稅年度內(nèi)預繳企業(yè)所得稅稅款少于應繳企業(yè)所得稅稅款的,應在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應補繳的企業(yè)所得稅稅款;預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關(guān)應及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款。

小編總結(jié):

1、如果納稅人在申報期內(nèi),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報錯了,并且稅款尚未清繳,則可以重新進行申報。

2、如果納稅人過了申報期,才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報有誤,則需要攜帶相應資料到稅局前臺重新進行申報。(資料包括了稅務登記證、經(jīng)辦人身份證明及已蓋公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表)

企業(yè)所得稅申報有誤修改所需資料

如果納稅人發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報有誤,需對申報進行相應修改。則應當攜帶相關(guān)資料到稅務征收大廳完成相關(guān)手續(xù)的辦理。包括的資料有:

一份復印件:之前的年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表+全部附表

兩份原件:修改之后的企業(yè)所得稅納稅申報表主表+全部附表

情況說明:對于納稅申報修改的相關(guān)情況說明(申報修改年度、原因是什么

文中闡述了企業(yè)所得稅年度申報錯誤了該怎么處理的內(nèi)容,大家根據(jù)更正申報的情形來進行修改,還對申報的資料的做了詳細的說明。希望對大家的匯算有所幫助。對上文還有什么不理解的地方可以領(lǐng)取文中的申報卡片來學習更多相關(guān)的知識,來提升自己的申報能力

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