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地方稅務局印花稅填報錯誤的處理方法有哪些

印花稅申報錯了怎么修改

1、地方稅務局的印花稅一般都是按季申報,如果錯報了,可以在下次申報時,一并調(diào)整。比如,三季度申報時多報了,可以在第四季度時少報,只要在年終通算時申報正確就可以。印花稅只是申報而不是直接扣款。

2、不是征期或是跨月的,先試試電子稅局是否可以更正,不能更正的,去大廳人工更正;

3、請通過電子稅務局【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】-【財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護】模塊查詢更正印花稅申報。

印花稅的稅率和計算公式是什么

不同征稅項目的印花稅,分別實行從量計征和從價計征兩種征收方式。

印花稅應納稅額計算公式

應納稅額=計稅金額×比例稅率

應納稅額=憑證件數(shù)×固定稅額

印花稅稅率分比例稅率和定額稅率兩類。除權(quán)利、許可證照及營業(yè)賬簿中的其他賬簿使用定額稅率(按件貼花5元)之外,其他征稅項目使用比例稅率

本文詳細介紹了地方稅務局印花稅填報錯誤的處理方法有哪些,作為一名企業(yè)的財務人員,一定要非常清楚這些基本知識,在處理過程中有什么問題就來咨詢一下的老師吧。還可入點擊上文卡片領(lǐng)納稅申報資料包!

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