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所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整增加的會(huì)計(jì)處理

所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整增加怎么做

1、納稅調(diào)增后不需要作賬務(wù)處理和報(bào)表變動(dòng);

2、納稅調(diào)增只影響企業(yè)匯算清繳中的應(yīng)納稅額,不影響企業(yè)賬務(wù)處理。按照會(huì)計(jì)法規(guī)計(jì)算確定的會(huì)計(jì)利潤與按照稅收法規(guī)計(jì)算確定的應(yīng)稅利潤對同一個(gè)企業(yè)的同一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期來說,其計(jì)算的結(jié)果往往不一致,在計(jì)算口徑和確認(rèn)時(shí)間方面存在一定的差異,即計(jì)稅差異,我們一般將這個(gè)差異稱為納稅調(diào)整項(xiàng)目;

3、匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。

通過上文的講解,大家是不是明白了所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整增加的會(huì)計(jì)處理,若還有什么不清楚的,可以領(lǐng)取文中匯算清繳資料學(xué)習(xí)。

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