稅務(wù)申報(bào)時(shí)顯示系統(tǒng)異常應(yīng)該怎么操作
因?yàn)槟莻€(gè)稅報(bào)系統(tǒng)要升級的,估計(jì)版本不是最新版本的,得升級下.
升級如下步驟:
第一步:點(diǎn)開個(gè)稅報(bào):
第二步:出現(xiàn)了內(nèi)容界面,點(diǎn)開來.
第三步:系統(tǒng)會自動出現(xiàn)這樣的對話框時(shí),點(diǎn)一下:是
第四步:點(diǎn)了是后出現(xiàn)對話框時(shí)點(diǎn)一下:更新
第五步:點(diǎn)了更新后,系統(tǒng)會自動更新的,自動更新好后,你就關(guān)閉.
第六步:你再次重新個(gè)稅報(bào)時(shí)就是最新的版本了。
增值稅申報(bào)系統(tǒng)異常如何操作1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;
2、只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣,然后走沖紅重開程序;
3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字申請單(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單交銷售方,銷售方憑通知單沖紅,重開發(fā)票給購貨方;
4、購貨方應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報(bào)期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在申報(bào)表附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
對于已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票是不能再退回作廢重開。只能先做正常發(fā)票申報(bào)抵扣,走沖紅重開程序。關(guān)于沖紅發(fā)票以及發(fā)票開具等情況都可以看看稅務(wù)申報(bào)時(shí)顯示系統(tǒng)異常應(yīng)該怎么操作文章,如果對填寫有什么不了解的可以問問的老師。