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企業(yè)所得稅年報填錯了怎么修改

企業(yè)所得稅年報錯誤怎么辦

企業(yè)所得稅年度申報錯誤,需要再重新申報。

根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》:

第十條 納稅人在匯算清繳期內發(fā)現(xiàn)當年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。

第十一條納稅人在納稅年度內預繳企業(yè)所得稅稅款少于應繳企業(yè)所得稅稅款的,應在匯算清繳期內結清應補繳的企業(yè)所得稅稅款;預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅,或者經納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款。

1、如果納稅人在申報期內,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報錯了,并且稅款尚未清繳,則可以重新進行申報。

2、如果納稅人過了申報期,才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報有誤,則需要攜帶相應資料到稅局前臺重新進行申報。(資料包括了稅務登記證、經辦人身份證明及已蓋公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表)

企業(yè)所得稅申報有誤修改所需資料

納稅人經自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報有誤,需要修改申報時,需持下列資料到稅務征收大廳辦理相關手續(xù):

(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的復印件(一份);

(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件(兩份);

(3)修改納稅申報的情況說明.

情況說明的內容包括:修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等.

企業(yè)所得稅申報的時候需要帶上以前年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的復印件(一份)、修改后企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件(兩份)、修改納稅申報的情況說明等資料,企業(yè)所得稅年報填錯了怎么修改中有詳細介紹這個情況說明是什么。

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