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未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填寫申報(bào)表

未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填申報(bào)表

"稅率"欄填寫增值稅征收率3%,"稅額"欄填寫其本身應(yīng)納的稅額。

《增值稅小規(guī)模納稅人征收管理辦法》對(duì)其有相應(yīng)的規(guī)定:

第六條 經(jīng)縣(市)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),在規(guī)定期限內(nèi)其銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),可由所在地稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票。

在專用發(fā)票"單價(jià)"欄和"金額"欄分別填寫不含其本身應(yīng)納稅額的單價(jià)和銷售額。

小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么進(jìn)行申報(bào)

享受月銷售額不超過15萬元(季不超過45萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,也就是當(dāng)小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第9欄;

"其他免稅銷售額""本期數(shù)"和第13欄"本期應(yīng)納稅額減征額""本期數(shù)"均無數(shù)據(jù)時(shí),才不需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,其余情形都需要如實(shí)填報(bào)。

國(guó)稅網(wǎng)上有開票所產(chǎn)生的稅務(wù)的處理方式:

一般小規(guī)模納稅人是采用小規(guī)模納稅人的申報(bào)表,可以直接在"免稅貨物及勞務(wù)銷售額"欄填列當(dāng)月的開票銷售額。

個(gè)體工商戶從事銷售服務(wù)的增值稅起征點(diǎn)是多少

個(gè)人發(fā)生應(yīng)稅行為的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的,免征增值稅;達(dá)到起征點(diǎn)的,全額計(jì)算繳納增值稅。

增值稅起征點(diǎn)不適用于登記為一般納稅人的個(gè)體工商戶。

增值稅起征點(diǎn)幅度如下:

(一)按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。

(二)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。

看完未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填寫申報(bào)表的內(nèi)容之后,對(duì)這個(gè)小規(guī)模納稅人的起征點(diǎn)也有了了解,月銷售額不超過15萬元,季不超過45萬元就需要繳納增值稅,同時(shí)也不需要填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,后面還寫了關(guān)于個(gè)體戶增值稅起征點(diǎn),看完全部?jī)?nèi)容后,有什么想法可以和的老師溝通。

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