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季度所得稅報(bào)表錯(cuò)誤怎么辦,所得稅過了申報(bào)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦

企業(yè)所得稅季度申報(bào)收入錯(cuò)誤該怎么補(bǔ)救

納稅申報(bào)期內(nèi),可以聯(lián)系稅管員或聯(lián)系辦稅大廳的稅務(wù)工作人員,撤銷錯(cuò)誤的報(bào)表.再修改后重新提交.

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》:

第五十四條 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳.

企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款.

企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料.

第五十五條 企業(yè)在年度中間終止經(jīng)營活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)自實(shí)際經(jīng)營終止之日起六十日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅.

第五十六條 依照本法繳納的企業(yè)所得稅,以人民幣計(jì)算.所得以人民幣以外的貨幣計(jì)算的,應(yīng)當(dāng)折合成人民幣計(jì)算并繳納稅款.

企業(yè)所得稅過了申報(bào)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦

1、不存在作廢的問題.也不需要作廢.也不是請專管員操作,因?yàn)閷9軉T也沒有修改企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的權(quán)限的.

2、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報(bào)成功后,自己無法再對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報(bào)表,到辦稅大廳報(bào)稅窗口去,說明情況,請報(bào)稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可.

3、因企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會了.

按規(guī)定,如果錯(cuò)過了申報(bào)期,將來一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實(shí)申報(bào)、偷稅,就只能作為納稅評估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題.

這個(gè)時(shí)候沒有作廢一說,納稅人也沒有辦法對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)該帶上修改正確后的申報(bào)表去辦稅大廳的報(bào)稅窗口說明情況,請稅務(wù)人員幫忙修改,大家需要注意注意一點(diǎn),如果稅務(wù)發(fā)現(xiàn)申報(bào)時(shí)有錯(cuò)誤,會定性為企業(yè)沒有如實(shí)申報(bào),有繳納滯納金的可能。看完季度所得稅報(bào)表錯(cuò)誤怎么辦,所得稅過了申報(bào)期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦后,對企業(yè)所得稅有什么疑問可以問問的老師。

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